開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價 問
開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價和金額都為10000,可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈送給其他人,一般納稅人, 問
借:營業外支出 / 銷售費用(看贈送用途,如業務推廣用 “銷售費用” ) 472.48 貸:庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 51.48 增值稅申報 1. 填列《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務” 欄(一般計稅方法 ), “銷售額” 填 572 元,“銷項稅額” 填 51.48 元 。 2. 關聯主表 主表 “按適用稅率計稅銷售額”“銷項稅額” 會自動抓取附列資料(一)數據,核對一致即可。 關鍵提醒 若贈送用于業務宣傳(如推廣產品 ),“營業外支出” 可替換為 “銷售費用 — 業務宣傳費”; 企業所得稅匯算時,需在《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》填列,按售價調增收入,按進價調增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權轉讓,工商年報時股東出 問
同學,你好 新股東有出資嗎?? 答
老師,請問下 生育津貼分錄 怎么做,借:銀行存款 貸: 問
你好嗯對,就是這樣子做。 請假是不扣除社保費用的。 答
老師,你好,我們企業由于員工走了工傷險,導致現在申 問
上午好親,是的,走了保險就是這樣,工傷險上漲 答

進項稅160萬,銷售發票200萬,增值稅和企業所得稅怎么算?
答: 你好,增值稅=銷項稅額—進項稅額 企業所得稅需要知道利潤是多少才可以計算的 季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
跨年需紅沖去年的銷售發票,增值稅和企業所得稅怎么處理?稅款已繳納
答: 你好 增值稅也是紅沖的,企業所得稅是 借,應交稅費 貸,企業所得稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,去年3月份開的出口銷售發票,今年才發現,但是增值稅已經申報了,四季企業所得稅也申報了,我應該怎么做賬調整啊?
答: 同學你好 這個出口發票沒有做增值稅申報嗎
老師我是電商行業,不可能全部開票哪種,比方我銷售發票開了50萬,銷售額100萬,進項有80萬,我應該交多少企業所得稅,交多少增值稅,賬務應該怎樣處理比較合適
公司8月開出發票66萬給對方,但是只收到30貨款。請問9月國稅增值稅應填多少含稅銷售額?企業所得稅收入是填66萬或是30萬?
有客戶從別家進貨不知道為啥要從我們公司走賬,他讓對方給我們開4000的進貨發票,然后我給另一家公司開同樣的銷售發票出去,中間不會涉及我多交企業所得稅是嗎?不需要讓他給我加稅點是嗎?
建筑企業一般納稅人,取得的增值稅普通發票,可以用來抵減企業所得稅,其中取得的增值稅專用發票和增值稅普通發票的區別就是對于增值稅的抵扣方面,不涉及企業所得稅對嗎
老師,我們公司3月份既沒有收到采購發票,也沒有開出銷售發票,那么3月份的增值稅和企業所得稅是不是直接進行零申報就可以了?


肄米陽光 追問
2022-05-15 15:58
王超老師 解答
2022-05-15 16:01