APP下載
西紅柿
于2017-05-03 16:03 發布 ??1387次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-05-03 16:04
你好!你借管理費用 貸應交稅費-進項稅額轉出 然后借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸應交稅費-未交增值稅 然后做全額抵扣的分錄借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入
西紅柿 追問
2017-05-03 16:09
@宋老師:當時認證了,但是當時沒有做價稅分離,是2016年12月底認證的,現在是不是要把之前的憑證給沖掉呀?需要用以前年度損益調整嗎?當時做這張憑證是有錯的,認證進項又沒做價稅分離,現在要怎么改呀?
宋生老師 解答
2017-05-03 16:13
您好!你認證了,但是沒有做分錄?
2017-05-03 16:19
@宋老師:是的,認證了,但是沒有做價稅分離,而且還是在16年度的,現在怎么辦呢?
2017-05-03 16:22
您好!你直接做進項轉出 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅
2017-05-03 16:24
@宋老師:可以做在這個月嗎?那摘要寫什么呀?對了,當時12月是有留底稅額,不用交稅的,這個有什么影響嗎?
2017-05-03 16:26
您好!是坐在這個月。沒什么影響的。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
首次支出增值稅數控系統技術維護費,能抵扣銷項稅額嗎
答: 可以的呀,同學,是可以抵扣的
請問老師,增值稅稅控系統技術維護費,開的是電子普通發票可以全額抵扣進項稅嗎?還是必須是專票
答: 你好 電子普票也可以全額抵扣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控系統技術維護費遞減增值稅稅額,有發票的嗎
答: 你好, ?技術服務費發票的
2016年12月航天開的專用發票增值稅稅控系統技術維護費330元,當時進項稅認證了,沒有全額抵扣,現在想這個已認證的進項稅額轉出,然后全額抵扣330,這要怎么做帳呀?這個是2016年12月發生的,是不是要用到以前年度調整呀當時是做的分錄是這樣的,當時認證了進項,但是在分錄上沒有做價稅分離,現在怎么辦?現在不知道該怎改這個分錄,又是2016年的
討論
增值稅稅控發票系統技術維護費可以全額抵免嗎
增值稅稅控系統專用設備和技術維護費
增值稅稅控發票系統技術維護費 280元是全額抵稅嗎
增值稅稅控系統技術維護費330元可以進行稅額遞減,如何做賬?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284296 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
西紅柿 追問
2017-05-03 16:09
宋生老師 解答
2017-05-03 16:13
西紅柿 追問
2017-05-03 16:19
宋生老師 解答
2017-05-03 16:22
西紅柿 追問
2017-05-03 16:24
宋生老師 解答
2017-05-03 16:26