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sunny
于2017-05-03 15:35 發布 ??944次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-03 15:36
這樣對嗎
鄒老師 解答
你好,賬載金額計入賬面發生,稅收金額0
2017-05-03 15:37
你好,是對的
sunny 追問
2017-05-03 15:55
@鄒老師:老師,那我這個表填什么?
2017-05-03 15:56
你好,如果只有這個事項,就都是0 了
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公司還未正式運營,沒有收入,有一筆招待費,納稅調整項目明細表怎么填?
答: 這樣對嗎
老師好,企業招待費年度報表納稅調整項目明細表內按比例扣除,余下的金額是調增還是調減。謝謝q
答: 您好,一般是調增應納稅額,調增金額=業務招待費的40%,但如果60%扣除限額高于營業收入的千分之五,應該調增金額=業務招待費金額-銷售收入的千分之五
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
A105000納稅調整明細表里面的扣除類調整項目業務招待費需要填寫嗎?
答: 有的,那怎么填。需要按發生額的60%或營業收入的千分之五熟低來填?
納稅調整項目明細表A105000 怎么調整啊
討論
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年報里得納稅調整項目明細表是提取數據還是要填寫
《納稅調整項目明細表》什么情況下填
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-05-03 15:36
鄒老師 解答
2017-05-03 15:37
sunny 追問
2017-05-03 15:55
鄒老師 解答
2017-05-03 15:56