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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-13 15:26

業務3應交增值稅是
100*0.8*0.13=10.4

暖暖老師 解答

2022-05-13 15:26

業務4應交增值稅的計算是
3.25
可以抵扣進項稅額 3.25

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相關問題討論
稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額,意思就是價稅分離了
2020-03-15 09:43:49
你好,是的呢,填在1欄里面的呢
2020-04-15 10:50:01
您好,填在稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
就按不含稅金額填寫就可以了~~~~
2015-10-14 12:51:45
您好!應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)等于稅務機關的增值稅專用發票不含稅銷售額+稅控器開具的普通發票不含稅銷售額
2019-10-24 11:28:30
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