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老師好 醫(yī)院的增值稅,企業(yè)所得稅都是免稅,成本發(fā)票不夠,每個(gè)季度預(yù)提20萬左右,怎么沖這個(gè)預(yù)提成本?
如果企業(yè)購買,自產(chǎn),委托加工的發(fā)票用于符合增值稅視同銷售情形的,企業(yè)所得稅前這部分成本能扣除嗎,
你好 成本票和費(fèi)用票的區(qū)別在于 成本發(fā)票是可以作為抵扣 公司可以少交增值稅 而費(fèi)用票 則不能抵扣增值稅 只能作為費(fèi)用 少交企業(yè)所得稅對吧
上個(gè)季度開了一千多萬的發(fā)票,增值稅交了大幾十萬,還沒有成本發(fā)票沖銷,這個(gè)月企業(yè)所得稅怎么交?

