
公司今年2月份清理固定資產,累計折舊還有4萬元才能提完,但是做賬時是按足額折舊計算的,也就說累計折舊的數據多計算了4萬元,之后賣出的錢除去稅費手續費,剩下的錢計入到營業外收入了。正確的算下來應該是營業外支出。請問我現在怎樣更正一下呢? 那后期怎么更正呢? 在本月更正
答: 你好;? ? 先去紅沖多折舊的金額 ;在去做變賣處理? ?;? ?比如 借累計折舊貸? ? ?利潤分配-未分配利潤? ; 在做 科目? ?去變賣即可? ??
公司今年2月份清理固定資產,累計折舊還有4萬元才能提完,但是做賬時是按足額折舊計算的,也就說累計折舊的數據多計算了4萬元,之后賣出的錢除去稅費手續費,剩下的錢計入到營業外收入了。正確的算下來應該是營業外支出。請問我現在怎樣更正一下呢?
答: 不是計入營業外,是資產處置損益,更正賬務》??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我單位有一家客戶,發票已全額開具給對方,但對方耍賴不想付全款,簽了一個協議書,要按發票金額扣5%的折扣后電匯付款(原合同簽署的付款方式的承兌),發票和實際收款的差額是做手續費還是營業外支出,哪個更合適。
答: 按協議扣折后收款,差額通常計入“營業外支出”,體現損失。若性質特殊,需咨詢專業人士確認。

