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千與千尋
于2017-05-01 09:19 發布 ??778次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-05-01 12:32
這個不用做分錄,體現在進項稅額里面
千與千尋 追問
@袁老師:好的
袁老師 解答
2017-05-01 12:33
好
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這個多交稅費怎么用分錄提現
答: 這個不用做分錄,體現在進項稅額里面
就是借應交稅費帶銀行,多交稅怎么做分錄
答: 所得稅多交
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這筆分錄是什么意思?應收退稅款貸方為什么要計應交稅費,那不是要多交稅?
答: 我們是外貿企業也要抵減內銷?
1月份多繳稅款,4月辦理退稅,計提和交稅正常做,只是多做一筆退稅分錄是這樣嗎?退稅分錄怎么做呢?謝謝老師
討論
老師多交稅款怎么做分錄
之前多交稅1200元,辦理退稅,抵消以后稅款,退回時沒有做分錄?,F在抵誰500元,請問一下該怎么做分錄。
關于商場代銷業務,有一點不明白,因為不是買斷,所以進項跟銷芾=項金額是一致的。也就是當商家把代銷品銷售后,廠家會開一增專票,即是商家取得了進項進項,那這個一致的銷項是誰開的呢?是商家開給廠家的嗎?具體分錄是如何處理的。其時商家是直接面對消費者銷售的,賣的時候已包含了銷項稅金,豈不是重了,要多交稅金,代銷收入也要交稅,
做工資表時個稅計提了15.00,實際個稅扣了16.00元,現在應交稅費余額在借方是1.00,現在這種情況怎么辦,我直接扣回職工的錢可以嗎,分錄可以這樣做嗎,借:現金1.00 貸:應交稅費——個稅1.00
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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千與千尋 追問
2017-05-01 12:32
袁老師 解答
2017-05-01 12:33