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老師,暫估入庫的商品實際收到發票金額比暫估的低,能否將暫估入庫的直接紅沖掉,銷售結轉的成本不紅沖然后將多結轉的成本直接這樣做,借利潤分配一未分配利潤,貸庫存商品
計提利潤是不是,借:本年利潤分配 貸:利潤分配-未分配利潤 ,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 發放時借:應付股利 貸 :庫存現金
我現在接手公司的內外賬都要我做,我首先是把期初的庫存盤點好,借:庫存商品 貸:未分配利潤,然后根據每月實際發生的業務做下去。老師我期初應該怎么做才好呢?借:庫存商品 貸:未分配利潤,這樣做是否合適呢?
您好 以前多記了庫存商品5萬 ,分錄想更正補一個分錄借應付賬款5萬 貸 庫存商品5萬借庫存商品5萬 貸利潤分配未分配利潤5萬這個可以中間的庫存商品省去直接借應付賬款5萬 貸利潤分配未分配利潤嗎

