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娟子
于2017-04-27 15:21 發布 ??973次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-27 15:21
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;勞務成本等科目 貸;預付賬款
娟子 追問
2017-04-27 15:23
@鄒老師:預付賬款下如果設明細科目,票買回后沒法對應怎么辦,因為行業比較特殊,可不可以不設明細科目
鄒老師 解答
2017-04-27 15:24
不設置明細科目是不合規的的,如果你查賬,也不知道預付給誰了
2017-04-27 15:26
@鄒老師:這是外賬,查賬也只會是查內外,可不可以不設,如果要設,對應不了怎么辦
2017-04-27 15:27
外賬就更需要設置了
2017-04-27 15:29
@鄒老師:買回的發票對應不了怎么辦
這個就是你們不按規定匯款或取得發票帶來的問題
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企業成本支出無發票,后期買票,該如何做分錄
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;勞務成本等科目 貸;預付賬款
我是不是2020年1月份收到2019的成本發票可以用到2019年12月做分錄,做入成本
答: 你好 你現在12月就要暫估這個成本 在12月先做賬 。到時1月收到發票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發票實際做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,就是收到2019年發票成本發票,其中一張7萬多,這個該怎么調賬做分錄
答: 借庫存商品 貸應付賬款,你這個之前做收入嗎,19年這個? 你這個成本之前沒有做?
老師好!請問公司銷售的商品已發出,但是購進的成本發票還沒收到,怎么做分錄?
討論
代開的成本發票怎么做分錄
暫估成本發票,跨年沖銷如何做分錄
2018年8月份暫估成本14000元,至今未取得成本發票,現專管員遠要求調賬,我應該如何做分錄啊?我是直接修改18年8月份的賬本還是19年10月份的時候做調沖分錄?
已認證抵扣的進項成本發票沖紅,應該怎么做分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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娟子 追問
2017-04-27 15:23
鄒老師 解答
2017-04-27 15:24
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2017-04-27 15:26
鄒老師 解答
2017-04-27 15:27
娟子 追問
2017-04-27 15:29
鄒老師 解答
2017-04-27 15:29