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醉袖
于2017-04-27 09:59 發布 ??5014次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-27 10:01
取得專用發票就可以 借;管理費用 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款
醉袖 追問
2017-04-27 10:08
@鄒老師:取得的是普通發票,這個需要抵扣么,不能全額抵減么?
鄒老師 解答
2017-04-27 10:09
不可以抵扣的
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加計抵減進項稅的會計分錄是怎么做的呢?我查了下,說法不一,有些疑惑
答: 計提借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除。
加計10%進項稅會計分錄怎么
答: 你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項稅加計抵減的會計分錄如何做
答: 計提借應交稅費增值稅加計扣除,但其他收益或者營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除。
漏記進項稅 會計分錄怎么寫?
討論
公司籌備年會,購買3000元紅酒,進項稅是510元,寫出會計分錄
老師,企業享受了進項稅加計抵減政策,會計分錄怎么寫。
對于進項稅加計10%的,會計分錄怎么做啊?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624427 個
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醉袖 追問
2017-04-27 10:08
鄒老師 解答
2017-04-27 10:09