每月已認(rèn)證抵扣的金額需要做賬嗎?分錄怎么做
嘻嘻
于2022-05-06 14:16 發(fā)布 ??668次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,需要做賬的,比如購買貨物的,
借庫存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款
2022-05-06 14:18:22

您好
借:管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:其他應(yīng)付款等
2019-09-02 10:57:13

建議要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理。比如采購庫存商品發(fā)生的進(jìn)項稅額,借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-04 10:50:57

1.可在下個月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,在入增值稅專用發(fā)票的憑證時,把進(jìn)項稅額記入”應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅“科目里即可,會計分錄如下:借:原材料/庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款
2.在第二個月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把待抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額中的,會計分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅
2019-01-05 21:16:19

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-25 09:14:43
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