
我上個月的房租都做了暫估攤銷,并轉到本年利潤。分錄:借:管理費-攤銷,貸:預付賬款-暫估攤銷, 月底轉到本年利潤,借:本年利潤,貸:管理費用。我這個月收到房子租金收入,需要把上個月的暫估攤銷的管理費用,也轉到成本里。那我該怎么寫分錄?紅沖上月的所有分錄還是紅沖哪一個?還是直接寫個調整分錄?借:成本,貸:管理費用 ?
答: 你好葉預付賬款借管理費用負數,然后再做一個發票的 借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款
老師 您好 預付倉庫半年費用 做預付賬款 半年費用3000攤銷時可以一次攤銷完嗎 還是每月攤銷500?是攤銷到管理費用吧
答: 同學你好,每月攤銷500計入管理費用;
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們租了別的公司的辦公室,還沒付款也沒給我們發票,我之前分錄是:借- 管理費用 , 貸-預付賬款(暫估攤銷)。現在是我們轉租出去了,已經收了錢,并且給承租方開了發票。那我的月底分錄怎么做?怎么轉房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分還是做到管理費用里面的,然后你們租賃出去的,收到的做到了其他業務收入的話,別人使用的那一部分,你們支付的租金做到其他業務成本,借其他業務成本貸預付賬款。


嘻嘻 追問
2022-05-06 09:56
郭老師 解答
2022-05-06 09:58
嘻嘻 追問
2022-05-06 10:40
郭老師 解答
2022-05-06 10:49
郭老師 解答
2022-05-06 10:49
嘻嘻 追問
2022-05-06 11:38
郭老師 解答
2022-05-06 11:44