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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-06 09:21

你好葉預付賬款借管理費用負數,然后再做一個發票的
借管理費用
應交稅費應交增值稅進項
貸預付賬款

嘻嘻 追問

2022-05-06 09:56

是我們轉租出去的辦公室,收到了錢。 沒轉租出去之前,我都是暫估攤銷了。

這個月,我原來寫的分錄是:1. 計提的攤銷  借:管理費用,貸 預付賬款-暫估攤銷  2. 轉成本: 借:其他業務成本,貸:管理費用    (這個成本我寫的是這個月和上個月的合計數)  所以我意識到,我上個月的管理費用應該是轉多了,應該紅沖一下。但是不知道該怎么沖。是沖上個月結轉損益的那筆嗎? 借:本年利潤,貸:管理費用 ?

也就是說,我這個月想把上個月的管理費用轉成我這個月的成本,您再幫我想想怎么做好

郭老師 解答

2022-05-06 09:58

借主營業務成本或者是其他業務成本
借管理費用負數
借本年利潤負數
貸管理費用負數,
借本年利潤
貸其他業務成本或者是主營業務成本。

嘻嘻 追問

2022-05-06 10:40

1.先紅沖上個月的分錄:借:本年利潤,貸:管理費用  2. 補轉上個月的成本,借:其他業務成本,貸:管理費用, 3. 結轉這個月成本,,借:其他業務成本,貸:管理費用, 4. 最后結轉損益 :借,本年利潤,貸:其他業務成本。

紅沖就等同于,我上個月的利潤總額里沒有加上這個管理費用。(費用和利潤同時沖減)       這個月補轉上個月成本,再加上這個月成本,最后是全部將這2個月成本都轉到本年利潤,  這個思路是對的嗎?

郭老師 解答

2022-05-06 10:49

第一個不要作借本年利潤貸管理費用,這個沒有做。

郭老師 解答

2022-05-06 10:49

他是月末自動結轉損益的

嘻嘻 追問

2022-05-06 11:38

老師,我第一個分錄是說,我3月份的已經結轉損益了。所以這個月調整,是紅沖的上個月損益分錄。

郭老師 解答

2022-05-06 11:44

不用沖不用單獨做,結轉損益都是軟件自動的,你不要給人家做上去,你只需要做業務就行

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相關問題討論
你好葉預付賬款借管理費用負數,然后再做一個發票的 借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款
2022-05-06 09:21:07
同學你好,每月攤銷500計入管理費用;
2021-04-16 16:58:30
你好 是的 就是這樣來做的
2019-10-22 18:19:01
你好,自己使用的那一部分還是做到管理費用里面的,然后你們租賃出去的,收到的做到了其他業務收入的話,別人使用的那一部分,你們支付的租金做到其他業務成本,借其他業務成本貸預付賬款。
2022-04-25 09:29:24
借:管理費用——房租 貸:預付賬款 這個就是每月攤銷的啊
2023-09-19 16:14:41
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