老師:你好!我想問(wèn)下我們公司的車(chē)輛還有5萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提 問(wèn)
回定資產(chǎn)清理完,車(chē)可以任意處理了是嗎?賣(mài)車(chē)需要交多少增值稅? 答
老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現(xiàn)在分包工程 問(wèn)
老師,如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢?又要怎么入賬 答
老師,稅賬本月采購(gòu)入庫(kù)正常是和供應(yīng)商對(duì)好賬再入 問(wèn)
你好,收到貨物就入,之后對(duì)賬后再調(diào)整 答
公司其他應(yīng)收款有649萬(wàn)元掛在內(nèi)部往來(lái)明細(xì)上,后經(jīng) 問(wèn)
你好,你們是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,是開(kāi)給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問(wèn)
某某學(xué)院是不抵扣的吧,開(kāi)了專(zhuān)票不是形成質(zhì)留發(fā)票了嗎?是不是有風(fēng)險(xiǎn)呢? 答

本年虧損結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)借:本年利潤(rùn)-20000貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000本年盈利借:本年利潤(rùn)20000貸:利潤(rùn)分配-利潤(rùn)未分配20000這樣做可以嗎
答: 可以
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)為虧損。分錄是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 還是借:本年利潤(rùn)(紅字)貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
答: 你好,就是第一個(gè)分錄 你第二個(gè)分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表本年利潤(rùn)是正數(shù)有余額,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目余額表平了。借,本年利潤(rùn),貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),但利潤(rùn)表本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)虧損,盈利了是借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸,本年利潤(rùn)。為什么科目余額表要借,本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),才平
答: 你好,如果本年利潤(rùn)是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配 科目余額表與利潤(rùn)表應(yīng)當(dāng)是一致的


Jessica 追問(wèn)
2022-05-05 18:00
王超老師 解答
2022-05-05 18:02