
匯算清繳調增了營業外支出和管理費用(業務招待費),但應納稅所得額還是負數,不用補交所得稅,那么我還要做調整本年利潤的會計分錄嗎?要是不做調整本年利潤的會計分錄,財務報表和匯算清繳申報表凈利潤額不一致,求講解,謝謝。
答: 您好 匯算清繳調增了營業外支出和管理費用(業務招待費) 不做調整分錄
老師你好,領導匯算清繳調增了155.71元,但是我算的業務招待費1050*0.4*0.25=105,營業外支出107*0.25=26.75,155.71-105-26.75=23.96,還剩下23.96這個所得稅找不到對應的項目,23.96/0.25=95.84元,請問下還可能會在那個項目調增呢
答: 你好,光看明細賬是不好判斷。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業務招待費,寫分錄時借方要寫費用**元,營業外支出**元嗎?
答: 你好,業務招待費計入管理費用—業務招待費核算,不通過營業外支出科目核算啊?


陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-05 11:56
bamboo老師 解答
2022-05-05 11:56