請(qǐng)問一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請(qǐng)問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開錯(cuò)了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
您好,我賬面是有留底,留底抵欠稅怎么做分錄? 問
你好,這個(gè)正常不用單獨(dú)做分錄,申報(bào)表上抵減就行。 答

我們公司 一次性投入300萬 建立了一個(gè)光伏發(fā)電廠 和 當(dāng)?shù)仉姌I(yè)局簽訂10年合同,發(fā)了電把電賣給供電局 給供電局開增值稅發(fā)票 有幾個(gè)問題想咨詢恁 1)開具發(fā)票稅率是多少?2)300萬的成本能攤銷多少年,如果全認(rèn)證了 ,留底稅期限是多久 ?3)這10年里每年給供電局開票100萬 我們沒有進(jìn)項(xiàng)票了 怎么提高成本 降低企業(yè)所得稅 ?
答: 你好,1.13%;2.攤銷年限20年,留底沒有期限;3.發(fā)電過程中增加成本票,進(jìn)項(xiàng)票。
個(gè)人所得稅是根據(jù)工資表繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅?增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額?理解的對(duì)嗎?
答: 是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑企業(yè)一般納稅人,取得的增值稅普通發(fā)票,可以用來抵減企業(yè)所得稅,其中取得的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別就是對(duì)于增值稅的抵扣方面,不涉及企業(yè)所得稅對(duì)嗎
答: 你好!是的。就是這樣理解。

