
老師,問一下1、我們老板墊付的網站推廣費,做帳時是 借:銷售費用 貸:其他應付款嗎? 2、上個月工資少計提200元,做帳還有季報報稅時都按錯的做的,怎么辦呀老師
答: 您好!是的。 正確的做法就是你補充計提,然后重新申報報表。 但是實際操作建議你算了
廣告費,借:銷售費用-廣告費 貸:應付貨款還是其他應付款?
答: 你好,是這個廣告費款項沒有支付的意思?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2018年12月份我暫估了一筆運費,借,銷售費用 30000,貸,其他應付款 30000,2019年2月份我把這筆沖銷,借,銷售費用-30000,貸,其他應付款-30000,這樣處理對嗎
答: 你好,這樣處理可以的


陽光總在風雨后 追問
2017-04-25 15:19
宋生老師 解答
2017-04-25 14:27
宋生老師 解答
2017-04-25 14:41
宋生老師 解答
2017-04-25 15:22