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婷紫
于2022-05-04 18:05 發布 ??501次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-05-04 18:15
借:銀行存款80000,預收賬款,貸:主營業務收入130290,應交稅費應交增值稅銷項稅額
婷紫 追問
2022-05-04 18:46
沒看懂,老師 上個月預收貸方20000這個月含稅開票金額130290只收到銀行存款80000
易 老師 解答
2022-05-04 18:58
上個月的是貸方不用管,這個月記借方自然出余額,你把稅加上去就可以了
微信里點“發現”,掃一下
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充值1百送20元怎么做分錄,借銀行存款100貸方怎么做
答: 你好! 送的20,不用做賬的
老師您好!上個月預收貸方20000,這個月開票了130290,收到銀行存款80000,請問怎么做分錄
答: 借:銀行存款80000,預收賬款,貸:主營業務收入130290,應交稅費應交增值稅銷項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我要做一筆什么分錄,沖回銀行存款的貸方數?
答: 你好 你先去看看你當時為什么沒錢會支付出去 是因為有借款進來 你們沒做賬 就直接支付了導致負數了嗎
這個分錄回答的不對吧!明顯是銀行貸款在貸方的,怎么這個把銀行存款放借方呢?
討論
小額貸款公司吸收存款存款,借:銀行存款 貸:一般存款借貸方都可以是資產類的嗎?這樣做分錄對嗎
銀行流水中有一個對公提回貸記,銀行存款增加了這個應該怎么做分錄
銀行存款存在貸方余額,怎么做分錄
這邊是類似淘寶的第三方平臺,買家付的錢先在微信財付通里面,然后再到我們銀行上,這個分錄借方銀行存款,貸方做什么呀?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
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婷紫 追問
2022-05-04 18:46
易 老師 解答
2022-05-04 18:58