老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對錯了,現(xiàn)在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實(shí)能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個稅務(wù)風(fēng)險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風(fēng)險,我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,非實(shí)際經(jīng)營的發(fā)票是否需要做賬? 問
您好,有發(fā)票的和無發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團(tuán)公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問
學(xué)員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

(預(yù)支差旅費(fèi)3000)報銷差旅費(fèi),經(jīng)審核報銷交通費(fèi)2408,住宿費(fèi)700,住宿費(fèi)可抵扣增值稅,進(jìn)項稅額42元,合計人民幣3150元。
答: 您好,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2408%2B700-42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 42 貸:其他應(yīng)收款 3000 銀行存款 108
采購員李達(dá)出差回來,報銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元,其中飛機(jī)票10844元(含稅增值稅稅率為9%);住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元
答: 同學(xué)您好,您需要重新提問喔,老師們這邊看不到您咨詢的完整題目,建議您重新提問的時候帶上完整題目,以便有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的老師給您解答的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
采購員李達(dá)出差回來,報銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元,其中飛機(jī)票10844元(含稅增值稅稅率為9%);住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元
答: 您好,你是要知道怎么做分錄

