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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-04-22 09:07

是建筑業分公司,去年12月份預交了300萬的增值稅,也就是300*0.03。但是是在工程所在地預交,當時營改增稅務局只給了完稅證明。到今年3月份我公司才領發票。開了240萬的普通發票。請問分錄怎么做?

孟小丹63 追問

2017-04-22 09:18

謝謝老師,這些分錄都是三月份一次做的嗎?

孟小丹63 追問

2017-04-22 09:32

好的,謝謝老師

孟小丹63 追問

2017-04-24 16:08

老師,我分公司是2013年注冊的,但是去年10月份才登記國稅。但是去年4月份在工程所在地預交了增值稅,請問我的帳要從什么時候開始建立?2.現在要報年報了,請問我的年報要怎么報?

孟小丹63 追問

2017-04-24 16:17

重點是我請了老會計做了2013.14.15年的帳。但是稅務局說只要做,登記國稅后開始建帳就可以了,重點是如果從去年10月份開始建帳的話,去年4月份預交了增值稅啊

孟小丹63 追問

2017-04-24 16:24

意思就是我還是要從13年開始建帳對嗎

方老師 解答

2017-04-22 07:00

借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目

方老師 解答

2017-04-22 09:13

借應交稅費-預交增值稅 貸銀行存款 
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-預交增值稅 
開發票時 
借應收賬款 貸工程結算 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
月交轉出應交增值稅 
 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅  
按未交增值稅貸方減借方后的余額交稅

方老師 解答

2017-04-22 09:20

前兩筆分錄應該去年預交時做,去年沒做的話只能現在補做。 
后面兩筆是3月開票后做的。

方老師 解答

2017-04-22 09:34

不客氣,祝您生活愉快!

方老師 解答

2017-04-24 16:12

按照規定應該在拿到營業執照后15天內建賬。 
你現在有賬和財務報表嗎?

方老師 解答

2017-04-24 16:19

企業做為一個法律主體首要考慮的就是持續經營,就算你去年10月開始建賬也應該盡可能的和以前的會計數據進行銜接。

方老師 解答

2017-04-24 16:35

你可以從16年10月開始建賬,但要有期初余額,要不你各會計科目核算的結果可能會不真實。 
比如現金,銀行存款,你已經經營了好幾年不太可能余額剛好是0.

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相關問題討論
同學你好 不需要做計提分錄的 繳納以后直接計入應交稅費的借方
2021-01-21 17:59:16
借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目
2017-04-22 07:00:15
1繳納時:借:應交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款 2、計提 借 應收賬款 貸:應交稅費-簡易計稅 主營業務收入
2018-05-30 09:49:13
借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-10 09:54:10
借,應交稅費~預繳各明細 貸,銀行存款
2021-01-21 17:58:32
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