
想請教你,本月收到上月退的留抵稅額,怎么做賬戶處理? 那下個月報稅時要在稅控系統里填寫進項稅轉出嗎? ?
答: 您好,。同時在增值稅申報表附列資料二-進項-20欄填報已退留底的增值稅,會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。

