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要減肥的河馬
于2017-04-21 10:13 發布 ??746次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-04-21 10:16
借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款,借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅 借:銀行存款 貸:應收賬款,未付的掛在應收就可以了
要減肥的河馬 追問
2017-04-21 10:52
@吳老師:開票和銀行到的金額是不是要分開做憑證呢?
吳月柳 解答
2017-04-21 10:53
是的
2017-04-21 11:04
但是我開票的金額和到帳的金額日期不一樣,那我是應收帳款呢,還是預收款哦
2017-04-21 11:35
@匿名:如果你沒設有別的預收的直接設為應收賬款好點
2017-04-21 11:37
你設為應收賬款吧
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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2017-04-21 10:52
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2017-04-21 10:53
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2017-04-21 11:04
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2017-04-21 11:35
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