
應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
小規模收到專用發票增值稅,到底是借:應付賬款,貸:主營業務收入,進項稅。還是直接主營業務收入,不要進項稅啊
答: 您好 請問您是開具還是收到發票啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
算增值稅稅負率是用增值稅除以主營業務收入 還是 主營業務收入+其他業務收入?所得稅稅負率是用應納所得稅額除以主營業務收入 還是 主營業務收入+其他業務收入?
答: 你好,都是主營主營業務收入+其他業務收入
小規模納稅人免稅收入,做分錄,是借:應收賬款 貸:主營業務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入?
老師,你好,小規模納稅人收入的發票如何做賬,借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅, 主營業務收入,還是借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 主營業務收入
發票紅沖分錄是不是這樣的?借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費~增值稅紅沖的時候借:應收賬款(負數)貸:主營業務收入(負數) 應交稅費~增值稅(負數)
4.16開了一個3.98萬宣傳費增值稅專用發票,賬款未到,借:主營業務收入 應交增值稅-進項稅 貸:應收賬款,這樣對嗎?

