
如果增值稅有預繳,(其實是代開專票的時候當時就交了稅錢)而當季度有沒有達到起征點,即使這樣也不可能讓他們退給我稅錢是吧?申請報也要填平,是這樣的嗎?
答: 您好!是可以申請退稅或者留抵。
請老師解答一下:勞務報酬20000萬元以下勞動者無需代開發票給企業,依據是未超過增值稅起征點。不理解
答: 如果勞動者每月提供相同的勞務,用人單位每月發放勞 動者的勞動報酬在20000元以下時,則根據國家稅務總局2018年公 告第28號第九條第二款的規定,用人單位按月支付20000元以下的 金額是小額零星業務支出,按月獲得勞動報酬的勞動者不要去稅務 局代開發票給用人單位作為成本核算依據,而是以零星小額業務收 款收據作為成本核算依據。這個不用去開發票,但是你要申報個稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,自開專票未達起征點填入增值稅報表那一欄
答: 你好,自開專票未達起征點,填入增值稅申報表的第一行?
你好老師,我們公司是小規模企業,公司房屋對外出租,給對方開普票和開專票的稅率有什么不同嗎,開普票的話租金沒達到增值稅起征點是不是不用交增值稅了,謝謝
老師您好!公司這一季度,開專票20萬,(已經繳納了增值稅,)普票9萬,總計不到30萬,沒有達到起征點,開普票的這部分要交增值稅嗎?
一季度如果沒達到增值稅起征點30萬,不用繳納增值稅,但代開了增值稅專票已經預繳了稅費,那這預繳的稅費是等到年底才多還少補嗎?

