
老師,退貨,進(jìn)項稅是做負(fù)數(shù),還是做到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
答: 這個做的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
公司是出口退稅企業(yè),退稅率是17%,2月份有兩張專票已經(jīng)認(rèn)證但銷售方作廢未通知,3月份做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該在附表二的哪一欄填報?如果沒有作廢正常認(rèn)證又應(yīng)該在那一欄填報?(前會計在附表二什么也沒填)
答: 進(jìn)項轉(zhuǎn)出-其他欄次 你們生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩問一下,收到單位留抵退稅做到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目。當(dāng)我月底結(jié)轉(zhuǎn)科目時,銷項-進(jìn)項+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出計算時,要不要把收到的留抵退稅從進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出中減掉?因為這個本來就是我多交的稅,如果我再把它加回來就相當(dāng)于我還是要交這筆錢。
答: 你好 ;? ? 你主要是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 會結(jié)轉(zhuǎn)繳納稅費的; 你可以用留抵進(jìn)項稅去抵減去的 ;? ? ? ? 你要調(diào)整修改分錄才對的? ?

