
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
、多項選擇題(10題,共20分)1、購進發生補價,同時更正零售價格,核算時商品可能采用的有銀行存款、(等賬戶。A.應交稅費 B.應收賬款C.庫存商品 D.商品采購
答: 您好!這個應該是acd,應收賬款是賣東西才有的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
公司從外面加工做的廣告標牌,直接發給客戶,現在用銀行存款付款。分錄是不是 借:庫存商品/應交稅費 貸:應收賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
借:庫存商品 182257 庫存商品(關稅) 11846.71 應交稅費-應交增值稅(進項) 32997.63 貸:銀行存款 44844.34 應付賬款 182257 這樣記正確嗎
公司剛建賬套,期初數如下:銀行存款58284.74,應收賬款10753,庫存商品57611.53,合計借方126649.27,試算不平衡,應該怎么處理?
內賬 購買庫存商品 對方不開發票只開收據給我們 借庫存商品 貸銀行存款 如果開發票給我們 借庫存商品 應交稅費-增值-進項 貸 銀行存款對嗎?

