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喜悅的鮮花
于2022-04-21 18:18 發布 ??1422次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-21 18:20
納稅調整明細表扣除項目第三個就是招待費調整的。
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小型微利企業,企業所得稅匯算清繳業務招待費在哪里填?
答: 您好 納稅調整項目明細表 扣除類 15欄
2018年企業所得稅匯算清繳,小型微利企業,業務招待費的扣除標準?
答: 你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想咨詢哈我們屬于小型微利企業,填報企業所得稅時不填報收入費用明細表,但是發生業務招待費,請問如何填表
答: 納稅調整明細表扣除項目第三個就是招待費調整的。
小型微利企業,企業所得稅匯算清繳免填期間費用明細表,那么所產生的業務招待費是否需要填寫?
討論
公司是小微企業,企業所得稅=利潤的10% 調整業務招待費的10% 這樣對不對
你好老師,我們是建筑公司小型微利企業,業務也比較簡單就是工程合同,成本費用就只有工資社保和部分材料進項,匯算清繳時需要調整的只有管理費用和業務招待費。那么我申報企業所得稅匯算清繳時需要選填那些表呢?
小型微利企業,平時賬不多,2021年也沒有業務招待費,那在做匯算清繳時是否可以填寫一筆業務招待費呢?
公司的業務招待費1萬多,可以抵扣的是2千多,那多出來的8千多是不是要交所得稅,微型企業的也是按減半征收來算多出來的8千多嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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