
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
老師我退了增值稅,申報(bào)表上怎么填退了增值稅
答: 你好,是增量留底退稅的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年還有兩單出口未申報(bào)退稅,估計(jì)要到20I9年2月才申報(bào),那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報(bào)表上申報(bào),還是申報(bào)出口退稅時(shí)再在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)?
答: 您好,是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)


實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)
2022-04-21 16:48
現(xiàn)亮老師 解答
2022-04-21 16:52
實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)
2022-04-21 17:05
現(xiàn)亮老師 解答
2022-04-21 18:58