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陪你考證的初級班主任
于2022-04-21 11:12 發布 ??753次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-04-21 11:21
先把去年開錯的分錄沖減了,再按正確的開票金額做
陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-21 14:28
去年的張直接沖紅,不涉及以前年度損益調整啊
家權老師 解答
2022-04-21 14:43
因為你當月又重新開據了發票,一正一負就抵消了。
2022-04-21 20:01
可是新來的品名和稅率都不一樣了,價稅合計的數也對不上了
2022-04-21 21:25
沒事的,退回的銷售調節本年的損益就是了
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我公司去年銷售商品開出增值稅發票,對方今年把發票退回來了,說品名開錯了。今年新開的發票,品名稅率都變了,怎么做分錄
答: 先把去年開錯的分錄沖減了,再按正確的開票金額做
企業售出商品發生銷售退回,銷售尚未確認收入也沒有增值稅,那收到退回的商品分錄是?
答: 你好,銷售尚未確認收入也沒有增值稅,會計上不用處理,稅務上紅字沖銷
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當月銷售的商品,已開增值稅發票,這個月退了一件,因為質量問題,發票作廢重開,退回的商品怎么做分錄??
答: 您好,借主營業務成本(紅字),貸庫存商品(紅字)
增值稅一般納稅人銷售商品必須開增值稅發票么
討論
銷售退回的增值稅發票要怎么處理
客戶退回增值稅發票,開具紅字增值稅發票,銷售方開是我司名稱還是?
企業售出商品如果發生銷售退回,發出商品時增值稅納稅義務如果已經發生,應當確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)?不是沖減應交稅費嗎?
銷售商品開增值稅發票,贈品部分怎么開發票
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 172913 個
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