老師,晚上不能開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)
?晚上可以開(kāi)發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問(wèn)題 答
許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén) 問(wèn)
可以偶爾開(kāi)一筆的哈 答
你好,老師,我有個(gè)資產(chǎn)賬處處理問(wèn)題如下,麻煩幫忙分 問(wèn)
處置后累計(jì)折舊費(fèi)用處理 在處置資產(chǎn)時(shí),將累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值(原值 - 累計(jì)折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過(guò)程中的收支和損益 。這里累計(jì)折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營(yíng)業(yè)外支出”(報(bào)廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個(gè)新的資產(chǎn),和上述流程類(lèi)似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過(guò)類(lèi)似方式采購(gòu)、入賬 : 采購(gòu)付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價(jià)值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會(huì)更復(fù)雜,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補(bǔ)價(jià)、資產(chǎn)公允價(jià)值等因素 。 答
匯算清繳產(chǎn)生退稅,會(huì)查賬嘛 問(wèn)
您好, 這 個(gè)說(shuō)不定的,有可能查,也有可能不查 答
老師 增值稅稅負(fù)率是不是,繳納的稅額除以銷(xiāo)項(xiàng)稅額 問(wèn)
?繳納的稅額除以銷(xiāo)售收入 答

別人掛靠公司,開(kāi)票收銷(xiāo)項(xiàng)稅款,收到工程款扣除管理費(fèi)用和成本稅金剩余的轉(zhuǎn)給掛靠公司,這個(gè)分錄怎么做啊
答: 外帳 有我們開(kāi)出的發(fā)票 銀行進(jìn)賬單和轉(zhuǎn)款單 比如說(shuō)我開(kāi)出10萬(wàn)發(fā)票 收到10萬(wàn)的貨款 要扣除10萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅金和4.5%成本稅款,剩余的轉(zhuǎn)出去 成本發(fā)票暫時(shí)未開(kāi) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 我轉(zhuǎn)出款的分錄該怎么做啊?
老師好,甲方付我們工程款時(shí)直接扣除了項(xiàng)目管理費(fèi),沒(méi)有給我們?nèi)魏螒{證,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
答: 可以的,可以這么做。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新開(kāi)的門(mén)店裝修空調(diào)工程款攤銷(xiāo)時(shí),借:管理費(fèi)用,嗎
答: 可以攤銷(xiāo)計(jì)入管理費(fèi)用
老師,我想咨詢(xún)一下,像承接政府項(xiàng)目,會(huì)收到工程款和項(xiàng)目管理費(fèi),都整體進(jìn)入收入嗎,還是只算項(xiàng)目管理費(fèi)?
在建工程已暫估轉(zhuǎn)固了,但審計(jì)又提出將原做進(jìn)管理費(fèi)用的招投標(biāo)費(fèi)用調(diào)出,那這筆分錄要怎么做?
老師 請(qǐng)問(wèn)預(yù)提土建工程折舊,分錄 借:管理費(fèi)用貸:預(yù)提費(fèi)用-預(yù)提折舊 貸方為啥走預(yù)提啊為啥不走累計(jì)折舊
本應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的科目記在了在建工程科目上,調(diào)整去年的賬務(wù),如何寫(xiě)調(diào)整分錄


藍(lán)精靈 追問(wèn)
2017-04-18 13:42
宋生老師 解答
2017-04-18 13:41
宋生老師 解答
2017-04-18 13:44