
請問老師,預收賬款轉主營業務收入這么做分錄對嗎,借預收賬款一10000貸主營業務收入一9708.74應交稅費一應交增值稅一小規摸增值稅291.26
答: 你好,可以的 小規模增值稅到二級科目
實物返利分錄這么做對嗎,1.確認返利 借:主營業務收入 貸:預收賬款 2.實際支付時(開出紅字增值稅發票) 借:預收賬款 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
答: 對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 如果是4月先預付了賬款 6月再開的發票 這樣做分錄的話 兩筆分錄怎么做 是不是應該是預付賬款的時候借銀行存款 貸應收賬款 然后開發票的時候 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
答: 你好? ?是的。 就是這樣來做賬的 ;? ?

