2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

和甲方簽訂了工程合同,已經收到一半的工程款,還沒給甲方開具發票,現在甲方要求原合同要作廢重新簽訂,合同內容不變,就是甲方換成另外一個單位,之前已付款的金額要退回給原合同的甲方,這樣操作會有什么稅務風險,需要注意些什么細節?
答: 只要合理可以的
和甲方簽訂了工程合同,已經收到一半的工程款,還沒給甲方開具發票,現在甲方要求原合同要作廢重新簽訂,合同內容不變,就是甲方換成另外一個單位,之前已付款的金額要退回給原合同的甲方,這樣操作會有什么稅務風險,需要注意些什么細節?
答: 您好!簽訂一個借款合同吧。當借款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,現我單位有這樣一類業務,我單位委托外部單位給我礦建工程,我單位預付該單位部分工程款后并掛預付帳款,該單位開始建設工程并完工出具結算報告,由于該單位工程完工5年了一直未開具工程發票,我單位于工程完工后根椐結算書暫估入帳掛應付帳款,現可否將該單位預付款和暫估應付對沖。(目前該施工單位處于正常經營狀態),應該是別人借該施工單位名義施工
答: 您好,這樣的話,可以把應付賬款和預付賬款對沖處理的,另外備查記錄沒有收到發票的金額。

