你好老師,外貿(mào)企業(yè),一張報(bào)關(guān)單列明了四種商品,但是 問(wèn)
發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容 在發(fā)票的“銷(xiāo)售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”欄填寫(xiě)三種可退稅商品的信息,金額填報(bào)關(guān)單上這三種商品的金額合計(jì),按出口當(dāng)月第一個(gè)工作日的中間匯率折算成人民幣,單價(jià)由系統(tǒng)倒算。 備注欄填寫(xiě) 備注欄填寫(xiě)合同號(hào)、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價(jià)成交,還需注明FOB價(jià),此處的FOB價(jià)填寫(xiě)三種可退稅商品對(duì)應(yīng)的FOB價(jià)合計(jì),不是報(bào)關(guān)單總額。 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下如果是暫估的成本費(fèi)用,匯算清繳時(shí)沒(méi) 問(wèn)
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額, 工資是在職工薪酬明細(xì)表第一行稅收金額實(shí)際金額減去調(diào)增的數(shù)據(jù)。 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。 答
老師,匯算清交中的 期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬和 問(wèn)
你好,期間費(fèi)用的是總數(shù),不涉及調(diào)整 調(diào)整表里面的是職工薪酬的各項(xiàng)明細(xì),而且涉及調(diào)整 答
老師,我們從日本進(jìn)口原材料,成交方式是FOB,那貨代開(kāi) 問(wèn)
你好,可以的。你們負(fù)擔(dān)的話沒(méi)問(wèn)題。 答
預(yù)計(jì)銷(xiāo)售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)0.5萬(wàn)元。為 問(wèn)
上午好親,我看看哈 答

你好,去年6月份,有一筆代員工交社保,應(yīng)該記會(huì)計(jì)科目 其他應(yīng)收款誤記入管理費(fèi)用科目,今天如何調(diào)整? 今年,去年年度匯算清繳還沒(méi)做 有老師回復(fù)說(shuō) ,可以的可以。嗯,那你計(jì)入到管理費(fèi)用以后,那就說(shuō)明你多做了費(fèi)用了,按照你今年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整的,你應(yīng)該是調(diào)減費(fèi)用。 那么2022年的報(bào)表年初數(shù)要修改嗎?改那幾個(gè)報(bào)表?
答: 財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更改的,只是需要更改你的匯算清繳的表格,你拿去調(diào)整表。然后你這個(gè)憑證咱不是要反沖一下嗎?你反沖的話,那就是借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配。
你好,去年6月份,有一筆代員工交社保,應(yīng)該記會(huì)計(jì)科目 其他應(yīng)收款誤記入管理費(fèi)用科目,今天如何調(diào)整? 今年,去年年度匯算清繳還沒(méi)做
答: 你好; 那你就調(diào)整比如 :借其他應(yīng)收款貸 以前年度損益調(diào)整; 借 以前年度損益調(diào)整貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做年度匯算清繳時(shí)其他應(yīng)收款要調(diào)增嗎
答: 你好,其他應(yīng)收款不需進(jìn)行調(diào)增

