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Mercy
于2017-04-15 23:24 發布 ??1241次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-15 23:32
我現在就是做分錄的時候沒有對上,而且我剛交接的工作,一開始出納和我核對時,只是給了我一堆有發票的憑證,和一堆現金當時數了,部分未核銷的費用,來和她登的賬上余額核對,現在我做的電腦賬內外,如何和她的賬做到一樣
Mercy 追問
2017-04-15 23:34
對不上問題一般是出在哪里?因為交接時我也半懂不懂,當時盤點的確實是對上了
2017-04-15 23:39
老師,我該怎么樣和出納說,不會讓出納覺得我是在改賬
王雁鳴老師 解答
2017-04-15 23:27
您好,如果您內外賬的現金余額之和,與出納的實際現金對上了,就證明是無誤的了。
2017-04-15 23:35
您好,可以按出納登記的賬,找到相關票據,編制憑證,就可以了。
2017-04-15 23:41
您好,就是賬對不上,需要按出納的賬來做分錄即可。
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本公司是內外合成一套的賬,現金賬是外賬和內賬科目余額的現金相加,發生的現金賬業務改怎樣和出納登記的現金賬核對無誤
答: 您好,如果您內外賬的現金余額之和,與出納的實際現金對上了,就證明是無誤的了。
盤點現金要從系統導出科目余額表嗎
答: 對呀,要知道余額才可以盤點的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
科目余額表是根據現金起初余額+本期借方-本期貸方的余額填的對嗎。
答: 您好 ,是的,現金的是這樣的
公司會計移交工作,出納需要在移交單或者科目余額表上面簽字確認現金,銀行余額數嗎?
討論
本年實際收到的現金如何在科目余額表中計算出來
根據科目余額表可以編現金盤點表不
老師,你好,我剛接手的的這家公司,交賬交到去年底,我現在按科目余額表建了期初,但賬都對不上,首先銀行現金都對不上,我能不能用現金補上?
公司科目余額表存現金期末過大怎么處理好?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Mercy 追問
2017-04-15 23:34
Mercy 追問
2017-04-15 23:39
王雁鳴老師 解答
2017-04-15 23:27
王雁鳴老師 解答
2017-04-15 23:35
王雁鳴老師 解答
2017-04-15 23:41