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昕~晴
于2017-04-15 17:12 發布 ??2495次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-15 17:20
2月份發放上個月工資 1.支付時:借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 2.計提2月份工資:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 這樣做對嗎?
昕~晴 追問
2017-04-15 17:28
好 謝謝老師
王雁鳴老師 解答
2017-04-15 17:12
您好,請參考, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-04-15 17:24
您好,對的。
2017-04-15 17:30
您好,不客氣。
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你好,1、支付當月租金和計提租金怎樣做分錄 2、發放上月工資和計提本月租金怎樣做分錄
答: 1按月支付借管理費用貸銀存 2.借應付職工薪酬貸銀存 借管理費用貸應付賬款
10月計提了工資7萬,11月實際發放了10月工資12萬,該怎么做分錄?
答: 補提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提上月工資,結果員工請假了,本月發放事假扣款了有367.82元,關于事假扣款怎么做分錄呢?
答: 借;其他應收款 貸;應付職工薪酬
之前有一個月工資多計提了,這個月沒有把它沖銷,而是這個月工資少計提了點,但是做分錄時發現不對,因為少計提了實際發放的和計提的數不一致,怎么辦?必須要用沖銷多計提的發放嗎?
討論
你好,請問每月工資可以實際發放時做分錄,不計提可以嗎
老師我想請問一下某員工月工資是12000,被之前會計計提成16000還沒有計算個稅,現在我們發放工資,實際發放金額11790,個稅210,我該怎么做分錄調整呢?謝謝老師
上月工資計提多了,實際發放工資怎么做分錄
例如工資,8月計提本月工資,發放7的工資,兩筆分錄來做,還是8月做計提,做一筆分錄,9月做一筆分錄發放工資
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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昕~晴 追問
2017-04-15 17:28
王雁鳴老師 解答
2017-04-15 17:12
王雁鳴老師 解答
2017-04-15 17:24
王雁鳴老師 解答
2017-04-15 17:30