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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-15 14:05

不對啊!老師,我們是給廠家開一個銷項負數的信息,廠家給我們開一個購買方是我們公司的銷項負數發票,我們會得到相應的錢,錢直接在我們與廠家的一個虛擬賬戶里作為訂車款用,如果應收賬款等科目是負數不就等于我們沒有收到錢了嗎?

難過的微笑 追問

2017-04-15 14:10

老師那樣庫存商品不就是少了嗎?實際也沒有少庫存

難過的微笑 追問

2017-04-15 14:19

老師我還是不明白,貸銷售折讓,有這個科目嗎?我看有人這樣寫,借主營業務成本負數借應交稅費-進項稅轉出負數,貸預付賬款正數,可是我覺得這樣做很容易盈利繳稅的啊,尤其我們現在還沒有什么收入呢,我在想有沒有別的辦法

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 14:02

您好,分錄應該是,借:應收賬款等科目,負數,貸;主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 14:08

您好,如果是對方給您的紅字發票,那分錄是,借:庫存商品等科目,負數,貸;預付賬款等科目,負數。

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 14:13

您好,是折讓啊,那就分錄是,借;預付賬款等科目,應交稅費-應交增值稅-進項,負數,貸;銷售折讓。

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 14:23

您好,銷售折讓有這個一級科目的,如果您不想把這個折讓金額記入損益類科目,那只能沖減庫存商品的成本了。分錄是,借:庫存商品等科目,負數,應交稅費-應交增值稅-進項,負數;預付賬款等科目,負數。

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相關問題討論
您好,不對的。貸:新~主營業務收入(明細),貸:主營業務收入(總)負數。
2017-06-01 18:53:45
第一個是反應銷售的分錄,第二個是反應退貨沖收入,沖成本,收到貨物入庫的分錄
2018-11-04 09:17:07
借:應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-06-27 16:35:29
你好 是其他業務收入的話 做 :借應收賬款貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅。 就得看你是什么款項
2021-01-20 13:24:36
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
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