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Darcy Kang
于2022-04-16 09:16 發布 ??518次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-04-16 09:24
那你就直接借其他應收款-分公司 貸銀行存款
Darcy Kang 追問
2022-04-16 09:30
老師,但是這筆款必須要入內賬固定資產,所以我實在不知道該怎么記
家權老師 解答
2022-04-16 09:32
這個屬于幫分公司買的,掛分公司的賬
2022-04-16 09:39
老師。那這個固定資產好像就沒辦法入到內賬里了,您看是不是入不了了,有沒有啥辦法入啊
2022-04-16 09:51
是的,你們是幫分公司買的,怎么入自己的賬?
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收到錢時,借:銀行存款 貸:其他應付款之后用這筆錢購買了固定資產,借:固定資產 貸方科目是什么其他應付款怎么就平賬了?
答: 你好 貸銀行存款 單位不是支付了。
之前收到錢借:銀行存款貸:其他應付款購買了固定資產借:固定資產,應該貸什么?
答: 借:固定資產 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,總公司出資給分公司買的車子怎么做賬?收到錢時,借:銀行存款 貸:其他應付款——總公司買車時,借:固定資產 貸銀行存款這樣對不對?
答: 是的,你的理解很對
您好,咨詢下6月末報表有銀行存款數和其他應付款數據,還有固定資產數據。那么在7月份注銷時處理業務先用銀行存款還款然后變賣固定資產,那么清算資產損失表及負債表填寫的數據是6月末的還是7月處理完固定資產及還完款的數據。提供本年1-12月的報表數據是提供1-6月的還是包含了7月清算數據
討論
期初建賬,試算不平,怎么辦銀行存款余額,固定資產都是對的其他應付款和固定資產對應資產這里有銀行存款余額放到實收資本里行嗎
實操課程里面有個李陽買稅控盤,這個是借固定資產,貸其他應付款-李陽。。我不懂貸方,要是我寫銀行存款
老師:請問用上級工會獎勵購買固定資產,收到獎勵時 借:銀行存款,貸:其他應付款 購買固定資產 借:固定資產 貸:資產基金-固定資產支付時:資本性支出 貸:銀行存款請問上面的分錄對伐,這個其他應付款掛在賬上怎么銷掉,請老師指導,謝謝
就是有很多企業都不都是兩套賬嗎,內賬外賬,然后呢,現在就是企業的老板嗎,買東西什么的,都從他自己腰包里往外拿錢,買完之后。你,比如說買一些固定資產回來了,然后呢,直接把票子拿回來了,然后讓會計入賬,你說做內帳的會計。你說他入賬就是直接接固定資產貸,其他應付款可以嗎。我個人認為她是不是應該缺一步啊,應該。是先走一個銀行,銀行存款。然后。那個再借個帶個其他應付款總這一撥兒,然后這個固定資產回來的時候接著。那個固定資產貸,銀行存款是不是應該這樣做呀。內賬這樣處理應該是沒有問題的吧
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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Darcy Kang 追問
2022-04-16 09:30
家權老師 解答
2022-04-16 09:32
Darcy Kang 追問
2022-04-16 09:39
家權老師 解答
2022-04-16 09:51