
老師 我想請問一下 公司有其他業務收入 售電 分錄是 借:應收賬款 貸:其他業務收入-電 應交稅費-銷項稅 結轉成本的時候分錄是 借:其他業務成本 貸:制造費用-電 這樣做的話 我不是有制造費用掛在賬上了 正確的分錄該怎么做
答: 你好,這個制造費用你們單位支付嗎?你支付出去的借制造費用貸。
制造費用,直接 借 生產成本 制造費用,借應交稅費,貸 應付賬款么
答: 可以這樣做的,等產品生產結束,再把制造費用結平。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教老師:本月沒生產收到電力發票,現轉售給別家公司,以前自己有生產時借:制造費用,借應交稅費,貸應付賬款。這個月可以這樣處理嗎?銷售時借應收賬款,貨其他業務收入,貸應交稅費。結轉成本時借其他業務成本,貸制造費用。謝謝了!
答: <p>你好,可以這樣處理 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>


陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-15 14:06
郭老師 解答
2022-04-15 14:07