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大眼寶寶的麻麻
于2022-04-15 11:26 發布 ??1403次瀏覽
楊揚老師
職稱: 中級會計師
2022-04-15 11:32
同學你好,這個還要看你本期申報的金額
大眼寶寶的麻麻 追問
2022-04-15 14:14
老師,這兩張就是本期申報的銷項和進項
楊揚老師 解答
2022-04-15 14:16
那你的申報表是怎么填的 我看一下你填的申報表
2022-04-15 17:37
老師,我是按照當月銷項和進項填寫的
2022-04-15 17:57
你的預繳欄次沒有填寫
2022-04-15 17:58
多交的增值稅不能直接抵扣的,要手動填寫
或者申請退稅,或者申請抵稅,這個都不會自動生成的,只有上期留底稅額才會自動扣減。
2022-04-15 22:02
老師,申請抵稅怎么申請呢?
2022-04-15 22:22
你看預繳欄次能不能編輯,如果不能編輯就要去大廳申請
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報表調度系統服務出錯是怎么回事
答: 您好!這個系統問題。你過會再試
取得與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入增值稅申報表怎么填寫
討論
老師,增值稅申報表上期初未繳稅額是負數,但是申報的時候卻還是要繳稅,這是什么情況呢?
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老師無票收入填在增值稅申報表那一欄
21年12月和第四季度增值稅申報表是一個東西嗎
楊揚老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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大眼寶寶的麻麻 追問
2022-04-15 14:14
楊揚老師 解答
2022-04-15 14:16
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2022-04-15 17:37
楊揚老師 解答
2022-04-15 17:57
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2022-04-15 17:58
楊揚老師 解答
2022-04-15 17:58
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2022-04-15 22:02
楊揚老師 解答
2022-04-15 22:22