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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-15 08:58

你好,屬于三月份的嗎?如果是的話,三月份借管理費用,貸銀行存款。

王媽媽 追問

2022-04-15 08:59

對,沒有票,做暫估嗎

郭老師 解答

2022-04-15 09:03

對的是的,是這么做的。

王媽媽 追問

2022-04-15 09:20

老師,我們會計這樣做對嗎

郭老師 解答

2022-04-15 09:23

車間使用的,可以這么做的。

王媽媽 追問

2022-04-15 10:12

可是他沒有暫估,直接待認證進項稅額,可以嗎

郭老師 解答

2022-04-15 10:14

你好,可以的,可以這么做的。

王媽媽 追問

2022-04-15 10:15

那可不可以借方 其他應付款,貸方 銀行存款

郭老師 解答

2022-04-15 10:15

你好,你公戶有支付嗎?如果有的話可以的。

王媽媽 追問

2022-04-15 13:00

可是如果沒有一直開票,掛其他應付款的話,萬一沒票的話,那怎么瓶賬呀

王媽媽 追問

2022-04-15 13:00

我是做個假設

郭老師 解答

2022-04-15 13:04

沒有發票正常做賬就可以的,匯算清交調增不允許抵扣所得稅,你知道這個收不回發票來,正正常做成本費用。

王媽媽 追問

2022-04-15 13:07

掛其他應付款后才發現收不回來票,那怎么辦呢,我的習慣是喜歡掛其他應付款這個科目的

郭老師 解答

2022-04-15 13:09

借管理費用貸其他應付款。

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相關問題討論
你好,屬于三月份的嗎?如果是的話,三月份借管理費用,貸銀行存款。
2022-04-15 08:58:47
物業給你單獨開發票嗎?
2019-04-24 10:01:08
你好,如果發票不是你們公司抬頭,要物業提供水電費分割單和發票復印件做賬
2019-07-22 12:31:10
借其他應付款 18000 ,應付賬款 20000,- 18000 貸銀行,開發票也只做你本單位部分,別的單位不做,借管理費用 20000,- 18000 貸應付賬款, 20000,- 18000
2020-05-07 16:01:23
你好 借:銷售費用,貸:銀行存款等科目 匯算清繳的時候,需要對無票支出做納稅調增處理。
2022-03-14 22:03:09
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