你好老師,B答案沒有讀懂 問
你好同學(xué),B是錯(cuò)誤的我解釋一下 答
本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬 問
審計(jì)的時(shí)候呢,不是說非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺得企業(yè)內(nèi)控還行,做控制測試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用,那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn),甚至覺得光靠控制測試就能確定報(bào)表沒啥大錯(cuò),就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。 可要是發(fā)現(xiàn)本來覺得還行的內(nèi)控出問題了,這時(shí)候就不能再光信內(nèi)控了,得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯(cuò)。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序,去仔細(xì)查查,保證財(cái)務(wù)報(bào)表沒啥大毛病,不能直接就覺得必須得做實(shí)質(zhì)性程序,得根據(jù)內(nèi)控出問題的情況再?zèng)Q定 。 答
老師,請問公司買供財(cái)神的供品能開票稅前扣除嗎? 問
公司買供財(cái)神的供品。通常能開票稅前扣除。 答
老師,公司員工 個(gè)稅申報(bào),每月的工資薪金申報(bào),如果這 問
你要分開申報(bào)的話 先填寫了工資薪金,然后再去全年一次獎(jiǎng)金收入里面 最后一塊申報(bào) 答
資產(chǎn)負(fù)債表是按哪個(gè)賬本填 問
同學(xué),你好 你是手工做賬嗎?? 答

企業(yè)所得稅申報(bào)與增值稅報(bào)表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的聯(lián)系
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實(shí)際是按照開票收入
所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,會(huì)有哪些預(yù)警
答: 會(huì)有稅務(wù)預(yù)警的,什么原因要查明。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好:1在月度申報(bào)的情況下,是先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?還是納稅申報(bào)表(比如增值稅申報(bào)表還是企業(yè)所得稅表)如果先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,是先報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表?2 在月度申報(bào)的情況下,如果是先報(bào)增值稅申報(bào)表或者是企業(yè)所得稅申報(bào)表,再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的話,是先報(bào)增值稅申報(bào)表嗎?因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表的數(shù)字,會(huì)影響教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)用附加,而教育費(fèi)附加會(huì)影響企業(yè)所得稅和利潤表
答: 你好,你那邊有規(guī)定要求先申報(bào)哪個(gè)嗎,我這邊是需要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表才可以報(bào)增值稅,增值稅要帶在附加稅之前。
小規(guī)模納稅人是不是只有增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表三類?
老師,稅務(wù)大廳有紙質(zhì)版全套的和電子稅務(wù)局申報(bào)表一樣增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表在哪申報(bào)

