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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-14 15:50

同學你好
這個是做分錄么?

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同學你好 1 借,工程 物資100 借,應交稅費一應增一進項13 貸,銀行存款113 2 借,在建工程 100 貸,工程 物資100 3 借,在建工程 3 貸,應付職工薪酬3 4 借,在建工程 10 貸,庫存商品10 貸,應交稅費一應增一銷項1.3 5 借在建工程 5 貸,原材料5 6 借,固定資產119.3 貸,在建工程 119.3
2022-04-18 11:24:59
同學你好 這個是做分錄么?
2022-04-14 15:50:45
公司購入不動產或購進物資用于在建工程,取得發票并經稅務認證,會計處理為 借:固定資產/在建工程 (發票注明的不含稅價)   應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按發票注明稅款的60%入賬)       ——待抵扣進項稅額 (按發票注明稅款的40%入賬)   貸:銀行存款/應付票據/應付賬款 購入物資,用在建工程(自建)情況。通常這種物資材料在分批購入,取得發票并經稅務認證,會計處理為: 借:在途材料/材料采購等 (發票注明的不含稅價)   應交稅費——應交增值稅(進項稅額) (按發票注明稅款的100%入賬)   貸:銀行存款/應付票據/應付賬款 在投入使用的當期,會計分錄: 借:應交稅費——待抵扣進項稅額 (按原發票注明稅款的40%入賬)   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出 (按原發票注明稅款的40%入賬) 第13個月時,從“待抵扣進項稅額”轉入 “進項稅額”,進入當期實際可以抵扣進項稅額。 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   貸:應交稅費——待抵扣進項稅額 (36號文規定:購進時已全額抵扣進項稅額的貨物和服務,轉用于不動產在建工程的,其已抵扣進項稅額的40%部分,應于轉用的當期從進項稅額中扣減,計入待抵扣進項稅額,并于轉用的當月起第13個月從銷項稅額中抵扣。)"
2017-02-23 11:20:30
對的,是的,不考慮增值稅了,可以抵扣的
2017-11-18 07:33:16
你好 是需要做這個業務的分錄嗎?
2022-04-09 11:14:19
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