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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-14 11:57

你好,應交稅費-轉出未交增值稅借方余額,代表有留抵稅額 

紫蘇 追問

2022-04-14 12:00

老師,我又遇到你回復了,太開心了,那我們公司科目2021年余額表,銷項稅額是3萬,進項稅額是1萬,2021年初準出未交增值稅借方3萬,那,應交增值稅是多少?

鄒老師 解答

2022-04-14 12:05

你好,2021年初留抵稅額3萬,銷項稅額是3萬,進項稅額是1萬,這種情況不需要繳納增值稅啊 

紫蘇 追問

2022-04-14 12:10

我只是不明白他們三者的計算關系,可能我還沒明白轉出未交增值稅的作用,那就是如果銷-進有余額,需要用轉出未交增值稅抵,這個意思對吧?

鄒老師 解答

2022-04-14 12:11

你好,如果銷—進有余額,是銷項大于進項稅額(而且之前沒有留抵)的意思?

紫蘇 追問

2022-04-14 12:14

對的,比如銷3萬-進2萬,有1萬元是要繳納增值稅,但是現在如果轉出未交增值稅借方余額是3萬,那意味留底的就是2萬了是嗎?

鄒老師 解答

2022-04-14 12:50

你好,比如銷3萬—進2萬,有1萬元是要繳納增值稅,這樣根本不會出現轉出未交增值稅借方余額3萬啊 

紫蘇 追問

2022-04-14 14:44

這個銷項3萬和進項2萬是今年發生的,但是,應交稅費轉出未交增值稅是去年結轉下來的借方有2萬,這些是在今年科目余額表反映的,那我想知道,他們三者關系?

鄒老師 解答

2022-04-14 14:49

你好,今年銷項3萬和進項2萬,去年結轉下來的借方有2萬,這種情況還有1萬留抵稅額 

紫蘇 追問

2022-04-14 14:52

那這種情況我今年是不需要繳納增值稅的是嗎?也就是我今年發生的銷項稅額1,用去年留底的稅額減去了

鄒老師 解答

2022-04-14 14:57

你好,是的,是這樣的

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
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