
老師,1月的電費2月支付,2月收到發票。我入賬是這么入的: 1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交水利建設基金 借:應交稅費—應交水利建設基金 管理費用—水電費 貸:其他應收款(暫估) 然后2月收到發票后 沖銷:借:應交稅費—應交水利建設基金(負數) 管理費用—水電費(負數) 貸:其他應收款(暫估)負數 再做一筆:借:應交稅費—應交水利建設基金 管理費用—水電費 貸:銀行存款 這樣做,對嗎
答: 你好,分錄是沒問題的呢
老師,1月的電費2月支付,2月收到發票。我入賬是這么入的: 1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交水利建設基金 借:應交稅費—應交水利建設基金 管理費用—水電費 貸:其他應收款(暫估) 然后2月收到發票后 沖銷:借:應交稅費—應交水利建設基金(負數) 管理費用—水電費(負數)貸:其他應收款(暫估)負數再做一筆:借:應交稅費—應交水利建設基金 管理費用—水電費 貸:銀行存款這樣做,對嗎
答: 你好,完全正確,棒棒噠
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
殘保金規定在哪個科目核算是借:管理費用 貸:其他應付款還是借:稅金及附加 貸:應交稅費
答: 借:管理費用 貸:其他應付款--殘保金


如歌 追問
2022-04-13 16:51
微微老師 解答
2022-04-13 16:57
如歌 追問
2022-04-13 16:58
微微老師 解答
2022-04-13 16:59