
老師,快遞費怎么做分錄?一、1、計提時:借:管理費用-快遞費 貸:其他應付款-快遞費 2、交費后:借:其他應付款-快遞費 貸:銀行存款 二、還是直接交費后:借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款
答: 你好,當月付款的話,直接借管理費用貸銀行存款。
老師,一般納稅人,付快遞費時候做分錄 借管理費用 貸銀行存款(付款的時候沒有收到發票) 后期 收到發票并抵扣時分錄 借應交稅費-應增-進項 貸管理費用 這樣做對嗎 正常做的話應該怎么樣做
答: 是的,是這樣賬務處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月份快遞費發票我在3月認證的。在2月份做了一張憑證,借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款。 那3月份按發票聯應該這么做分錄啊?借:管理費用-快遞費 應交稅費-應交增值稅 貸:庫存現金 可以不?
答: 你好! 3月份認證做分錄 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:管理費用-快遞費
一般納稅人收到增值稅普通發票如何出分錄?借,管理費用10000貸,銀行存款10000還是,借,管理費用9433.96,應交稅費566.04貸:銀行存款10000
金稅盤的防偽稅控服務費科目是不是:借:管理費用 貸:銀行存款 ;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?一般納稅人
老師,一般納稅人,付快遞費時候做分錄 借管理費用 貸銀行存款(付款的時候沒有收到發票) 后期 收到發票并抵扣時分錄 借應交稅費-應增-進項 貸管理費用 這樣做對嗎 正常做的話應該怎么樣做
老師,交金稅盤維護費分錄 借:管理費用 貸:銀行存款,抵減時 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用(一般納稅人和小規模一樣?)


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2022-04-13 11:39
辜老師 解答
2022-04-13 11:43
一直都在路上 追問
2022-04-13 13:16
辜老師 解答
2022-04-13 13:36