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于2017-04-13 10:43 發布 ??8261次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-04-13 10:47
事實上我是有開票的,只是沒有達到起征點。增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料里的第八欄和主表第一欄數值要相同,應該如何處理?
吳月柳 解答
2017-04-13 10:44
填免稅就可以了
2017-04-13 10:49
你把兩張圖上傳來看下有沒填錯
微信里點“發現”,掃一下
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增值稅申報表小微企業免稅銷售額怎么填
答: 換算成不含稅銷售額,請填寫到主表第17欄
老師,我想問一下小微企業月銷售額沒有超過30萬免征增值稅,填到增值稅申報表小微企業免稅銷售額,用不用填增值稅附表增值稅減免申報表,如果填的話代碼是多少?
答: 不需要填寫,不交稅不需要填寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小微企業申報季報增值稅免稅銷售額第10欄小微企業免稅銷售額填不上
答: 你好,你單位類型是公司還是個體戶,當季度收入是多少?
小規模增值稅申報表填寫小微企業免稅銷售額怎么填
討論
增值稅申報中小微企業免稅銷售額怎么填?
申報季報增值稅免稅銷售額第10欄小微企業免稅銷售額填不上
小規模納稅公司,季度申報增值稅,在增值稅小規模申報表中:小微企業免稅銷售額是開出發票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
增值稅小規模納稅人申報增值稅納稅申報表時,填寫的小微企業免稅銷售額是含稅價還是不含稅價
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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吳月柳 解答
2017-04-13 10:44
吳月柳 解答
2017-04-13 10:49