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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-04-12 16:01

同學你好,對的,不用管了

提問者1號 追問

2022-04-12 16:05

可是余額借貸不相等,也沒關系么?

提問者1號 追問

2022-04-12 16:06

還有,老師,我不一小心多計提了一個月折舊,多折舊一個月也沒超過原值,可以不沖回嗎?

森林老師 解答

2022-04-12 16:06

同學你好,那就后面少計提一個月

提問者1號 追問

2022-04-12 16:10

不是,老師,他原值1598,預計凈殘值80,我折舊到了1519,本已經折舊完了,我又多折舊一個月成1561,,怎么少計提

森林老師 解答

2022-04-12 16:11

同學你好,了解了,那不用管了,影響不大

提問者1號 追問

2022-04-12 16:15

老師,這種借方余額,與貸方余額不想等,怎么處理掉?

森林老師 解答

2022-04-12 16:22

同學你好,這個不能處理,賬上一直要體現的

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相關問題討論
同學你好,對的,不用管了
2022-04-12 16:01:14
你好; 借:累計折舊 固定資產減值準備(如計提) 固定資產清理 貸:固定資產原值 2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做) 借:現金/銀行存款等 貸:固定資產清理應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 3.清理凈損益結轉: 產生清理損失 借資產處置收益——非流動資產損失(非流動資產處置損失) 貸:固定資產清理 產生清理利得 借:固定資產清理 貸資產處置收益——非流動資產損失(非流動資產處置利得)
2022-01-07 13:08:15
你好,這個打印頭用不了多長時間吧,可以做到一號品里面的。
2022-04-12 12:57:04
你好 借;固定資產——打印機,電腦 管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2020-05-14 10:06:23
你好,預計凈殘值在沒有處置之前是在固定資產賬面金額體現的 借;固定資產,貸;銀行存款等科目,購進的時候固定資產入賬金額是包括凈殘值的 處置的時候凈殘值結轉到固定資產清理科目 借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產
2020-01-11 10:38:24
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