老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對(duì)錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求 問(wèn)
沒(méi)事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺(tái)能 問(wèn)
您好, 確實(shí)能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的,我就被查過(guò),會(huì)有一個(gè)文檔,好多風(fēng)險(xiǎn),我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,非實(shí)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)票是否需要做賬? 問(wèn)
您好,有發(fā)票的和無(wú)發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報(bào)表? 問(wèn)
一般是上市公司才做那個(gè),還有集團(tuán)公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問(wèn)
學(xué)員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫(kù)存商品 70,000 答

應(yīng)交稅費(fèi),減免稅額在借方是什么意思在貸方又是代表什么呢
答: 借方指稅控盤服務(wù)費(fèi)發(fā)生時(shí),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù) 貸方表示實(shí)際抵扣稅的時(shí)候,貸減免稅額減少了應(yīng)交增值稅的金額
這個(gè)減免,減免時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),然后貸:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額嗎?
答: 你好,你圖片這筆就是減免的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額請(qǐng)問(wèn)老師:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額賬務(wù)處理
答: 你好,是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應(yīng)納稅額?


晨曦 追問(wèn)
2022-04-11 21:28
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2022-04-11 21:28
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2022-04-11 21:50