APP下載
微信用戶
于2022-04-11 17:05 發布 ??604次瀏覽
森林老師
職稱: 中級會計師
2022-04-11 17:06
同學你好,這個做的對的
微信用戶 追問
2022-04-11 17:13
好的,謝謝!另外這個傭金打到公司賬上是含稅收入額,還是說對方已經代扣稅的稅后收入啊?不開票的
森林老師 解答
2022-04-11 17:18
同學你好,含稅的收入
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
小規模納稅人季度銷售額不足30萬,減免的增值稅是計入其他業務收入還是營業外收入
答: 減免的增值稅是計入 營業外收入
小規模納稅人減免的增值稅會計分錄 借:應繳稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-其他營業外收入對嗎?
答: 您好 借:應繳稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-減免稅款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人減免得增值稅銷項稅應計入其他收益還是營業外收入?
答: 您好,一般是直接記入營業外收入
老師,小規模納稅人月收入不超過15萬,免交增值稅,借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他收益/營業外收入,什么情況記入其他收益,什么情況記入營業外收入?
討論
小規模納稅人收入發票的應交稅金_增值稅免收后,應轉入主營業務收入還是其他業務收入?
小規模增值稅減免會計分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅減免時借:應交稅費——應交增值稅貸:營業外收入那么這營業外收入要繳納所得稅嗎
小規模納稅人銷售傭金收入,不開票并且一季度未超45萬做分錄看下對不對,借:銀行存款貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅貸:營業外收入另外不開票收入申報的時候填第9行和第10行免稅銷售額其中小微企業免稅銷售額是不是
老師好,小規模納稅人銷售時的分錄這樣做對嗎?小規模納稅人銷售分錄:1.?月銷售額8萬 ??借:應收賬款80000 ?貸:主營業務收入77669.9 ?應交稅金-應交增值稅2330.1 ????減免稅時:借應交稅金-應交增值稅2330.1 ?貸:營業外收入2330.12.?月銷售12萬 ???借:應收收款120000 ?貸:主營業務收入116504.85 應交稅金-應交增值稅3495.15 ?
森林老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 26119 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
微信用戶 追問
2022-04-11 17:13
森林老師 解答
2022-04-11 17:18