某涂料廠(增值稅- -般納稅人),201X年5月份發生下列經濟業務: (1)購進化工原料一批,取得的增值稅專用發票上注明價款100000元,增值稅款13000元; (2)購進包裝物-批,取得的增值稅專用發票上注明價款5000元,增值稅款650元。.(3)銷售甲種涂料2500桶,并向對方開具增值稅專用發票,發票中注明銷售額為150 000元;同時收取包裝物押金29 250元,并單獨記賬核算。 (4)沒收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。 (5)為粉刷辦公科室、車間,從成品倉庫領用甲種涂料20桶,已按成本價轉賬核算。甲種.涂料的單位生產成本為40元/桶。 根據上述資料,計算該廠當月銷項稅額、進項稅額以及應納的增值稅額?
PYY?
于2022-04-11 14:24 發布 ??2004次瀏覽
- 送心意
會子老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
2022-04-11 14:59
同學你好
(1)進項稅額=13000元
(2)進項稅額=650元
(3)銷項稅額=150000*13%=19500元
(4)銷項稅額=22600/(1+13%)*13%=2600元
(5)甲種涂料的銷售價格=150000/2500=60元/桶
銷項稅額=20*60*13%=156元
當月銷項稅額=19500+2600+156==22256元
當月進項稅額=13000+650=13650元
應納增值稅=22256-13650=8606元
相關問題討論

你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13

你好是的 交稅??
還是開具專用銷項稅額發票減去進項專用發票交稅
2022-03-25 09:21:01

你好!增值稅專用發票作為開出方就是銷項稅,對于接收方就是進項稅??纯催@里的解釋 http://baike.so.com/doc/2279331-2411300.html
2016-03-04 20:36:04

你好,你把這個銷項作廢了,應該是銷售方來開負數發票。
2022-05-06 15:43:49

您好
普票發票的銷項稅額也是按照票面稅額算的 跟開具的專票一樣
2019-04-29 20:16:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息