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sandy
于2017-04-12 12:43 發布 ??810次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-12 12:45
應收沒有哦,是不是帳做錯了
鄒老師 解答
2017-04-12 12:43
你好,可能還有很多應收賬款沒有收到
2017-04-12 12:46
這個就需要檢查是否有錯誤了,應當是有現金的
微信里點“發現”,掃一下
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會計把老板付的報銷款為什么做到其他應收款里?借現金 貸其他應付
答: 你好,是不是老板之前有借支公司備用金
借給股東現金暫不知其用途,為什么記其他應收款,而不是應付款
答: 您好!因為對于企業來說,是股東欠公司的。所以記入其他應收,如果是企業欠股東的,就是應付。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
什么情況下,有利潤但沒現金的?其他應收款為0,但其他的應付款很多
答: 你好,可能還有很多應收賬款沒有收到
這個的會計分錄,是反過來,是借其他應收款李某,貸庫存現金嗎?剛開始借李某的時候不應該是支出嗎,為什么要寫其他應收款而不是其他應付款
討論
我公司只有和總部公司往來,借公司錢,記其他應付款,花出去錢記其他應收款,庫存現金是公司錢借的。在總賬里,是不是,就是其他應收款+庫存現金=其他應付款???
老師?,F金清查現金短缺為什么借方是其他應收貸款?是在借方現金溢余為什么是在貸方其他應付款?為什么在貸方這一點不懂?
物管公司,每個月收到業主交來的建渣費,,,公司也要支付給除渣公司的運費,收到業主交來建渣費:借庫存現金,待其他應收款。支付給建渣公司的時候,借其他應付款,貸庫存現金,,請問其他應收和其他應付產生的差額,年末的時候需要結轉收入和支出嗎?
是這樣的,我們是建筑業,總分公司,分公司代收總公司的標書費用后,分公司入賬,借:庫存現金 貸:其他應付款——總公司標書費,同時分公司又替總公司墊付其他費用了,入賬記,借:其他應收款——總公司 貸:銀行存款,最后為了清往來賬,二個科目相抵,借:其他應付款——總公司標書費用 貸:其他應收款——總公司(此時應付總公司的大于應收總公司的),所以最后余額為其他應付款——總公司,這個金額都是正確的,關鍵是這么操作后,之前收到標書費用庫存現金還一直在那里,,這樣是對還是不對,有什么建議嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-04-12 12:43
鄒老師 解答
2017-04-12 12:46